校內各部門:
為切實做好2021年決算及2022年預算編製工作🙇♂️,提高資金使用效益🏯,加強預算管理,現將有關事項通知如下:
一😸、2021年預算調整
根據學校實際情況,綜合考慮2021年預算執行情況👳🏿,現提出以下三種預算調整方式:①預算調增②預算調減③延期執行🩰,請確需調整的部門,以書面申請的形式報分管院領導審批後,於2021年9月24日之前報財務處♛,財務處匯總後報學院辦公會、黨委會審議。
二👴、2022年預算編製
(一)預算編製的基本原則
1、厲行勤儉節約。各部門要堅決樹立過緊日子思想🅱️,勤儉辦學。
2🫴🏼🙋🏽♂️、突出保障重點。著力保障學院民生支出🚶🏻♂️➡️,集中財力確保學院重點工程,做好學院事業發展與教學運行的資金保障工作🟫,增強學院的資金使用效益👋🏽。
3、完整、科學👩🏻✈️、準確。各部門應結合2022年工作,將全部支出列入預算,確保其真實、完整⚗️✷。預算下達後⏳,原則上不予追加。
(二)預算控製數與編製方法
1、電話費采用實報實銷的形式,2022年電話費預算根據定額納入日常公用經費管理🎳🈴。
2🍭、日常公用經費、軍訓費🧑🏻⚖️、學生活動費🤜🏽、專業學科建設費🕵️♀️、學生實習費、書記輔導員績效等定額類項目經費預算“控製數”📫,由財務處根據各部門人員◾️、學生人數按定額標準確定不再調整。
3、其他非上述定額項目經費預算“控製數”暫按2021預算數下達,如需調整或新增相關項目預算經費的🚶♀️➡️,請各部門根據實際工作需要編製《2022年度部門預算需求申報明細表》(見附件)並報分管院領導審批。
4、設備購置費🧑🏽🎄、維修費🚢,各部門提出清單式需求報總務處匯總😸。學校根據總務處上報資金需求結合學校財力下達預算“控製數”,在預算“控製數”內由總務處按輕重緩急的原則統籌安排。
(三)上報時間和要求
1👸🏼、對確需調整或新增相關項目預算經費的部門🍂,請於2021年9月24日前上報相關表格至財務處👩⚕️。在具體編報過程中遇有不明之處請與財務處聯系(電話🥐:81300011、聯系人:黃孝培)。上交時提交紙質文檔(加蓋部門公章)、電子文檔發送至郵箱🦓:wtkycwc@163.com。
2、各單位要高度重視2022年預算編製工作,將預算工作與本單位的重點工作計劃任務有機結合🚵♂️👩🏼🎓,預算編製要有充分的測算依據,並要盡量細化、科學化和定額化🚣🏼。
財 務 處
2021年9月2日